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太原國投集團公司 監(jiān)事會召開內部審計工作進場會
發(fā)布時間:2019-05-13 文章來源: 發(fā)布者:行政管理中心

為深入推進“制度、紀律和規(guī)矩年”建設,落實黨風廉政建設目標責任制,進一步加強監(jiān)督,完善規(guī)范公司內部治理。2019510日上午,太原國投集團監(jiān)事會組織召開了內部審計工作進場會。會議由集團監(jiān)事會主席、紀委書記楊柳主持,董事、副總經理陳薪文,工會辦公室副主任曾治國,庚凱物業(yè)董事長、總經理張所清,芳苑、長風佳苑總經理康建芳,會計師事務所的專業(yè)審計人員,黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室、財務管理中心、內部控制中心的負責人以及各子公司、合資公司的行政負責人參加了會議。

會議宣讀了太原國投集團內部審計實施方案,對審計工作的目標內容、時間安排、步驟方法進行了詳細的介紹。本次內部審計涵蓋集團公司、下屬子公司、合資公司及輔業(yè)公司,以財務管理中心和內部控制中心為核心,內容包括重大項目建設情況、“三重一大”決策執(zhí)行情況、經營管理活動情況、資產保值增值情況以及遵守國家法律法規(guī)和中央“八項規(guī)定”精神有關情況等。

最后,監(jiān)事會主席、紀委書記楊柳對內部審計工作提出三點要求:一是高度重視,加強配合。本次內部審計是集團公司按照“改革創(chuàng)新、奮發(fā)有為”大討論的精神,落實黨風廉政建設目標責任制的一項重要舉措,也是堅持風險導向,進一步強化監(jiān)督,規(guī)范內部治理,保障國有資產保值增值的有力措施。這次審計涉及面廣、內容多、時間跨度大、任務重,要求各單位認真配合,在查閱資料、抽查檢查、談話函詢方面給予充分支持。二是嚴肅紀律,確保質量。審計工作組要嚴格按照審計法有關規(guī)定和相關要求,創(chuàng)新性的開展內部審計,要全面準確的了解情況,客觀公正的評價工作,進一步提高審計工作質量。各單位人員要嚴格遵守審計紀律,不允許私下打聽審計的相關情況,要實事求是的反映問題,提供真實的數(shù)據(jù)信息。三是完善治理、注重實效。以這次內部審計工作為契機,各單位要按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求,進一步梳理和完善體制機制,及時發(fā)現(xiàn)內部漏洞,防范和化解風險,降低成本投入,提高經濟效益。監(jiān)事會也要逐步推進審計工作的常態(tài)化、制度化,積極發(fā)揮內部審計作用,不斷提升公司的治理水平。

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